為充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督合力,有效防控財務(wù)管理風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險,健全自身“免疫系統(tǒng)”,2月6日-3月4日,省儲備糧公司與第三方審計機(jī)構(gòu)組成2個審計組開展全系統(tǒng)2022年度財務(wù)決算、稅務(wù)審計及制度落實執(zhí)行情況專項審計工作。本次審計通過“以干代訓(xùn),以干促學(xué)”方式,組織部分直屬庫財務(wù)人員跟班審計學(xué)習(xí)培訓(xùn),推動直屬單位財務(wù)人員在實踐中提升業(yè)務(wù)能力。
審計組認(rèn)真查閱會計憑證、業(yè)務(wù)檔案、制度文件等資料,通過資產(chǎn)盤點(diǎn)、實地查看、詢問了解、反饋指導(dǎo)多種方式,全面開展財務(wù)決算審計,對各單位存在的問題提出針對性整改建議,促進(jìn)高質(zhì)高效落實整改措施。
制度執(zhí)行專項審計是今年公司內(nèi)部審計工作重點(diǎn),是總結(jié)糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治、涉糧專項巡視整改經(jīng)驗,完善日常監(jiān)督、推動監(jiān)督關(guān)口前移的有效方法和手段。審計組主要從各直屬庫財務(wù)、倉儲、行政、內(nèi)控、采購、工程、資產(chǎn)等管理方面的制度建設(shè)和落實執(zhí)行情況進(jìn)行全方位的審計工作,形成審計問題清單,提出整改要求,明確整改時限,落實整改責(zé)任。